Flatik.ru

Перейти на главную страницу

Поиск по ключевым словам:

страница 1

Шарбақты ауданының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің

2010-2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы

Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95 –IV Бюджет Кодексінің 62 бабы және Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 18 маусымдағы «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесі туралы» №827 Жарлығына сәйкес аудан әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1.«Шарбақты ауданының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесінің қоса берілген стратегиялық жоспары (одан әрі- Стратегиялық жоспар) бекітілсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің орынбасары

Владимир Иванович Воробьевке жүктелсін.

Аудан әкімі С.Смағұлов

Шарбақты ауданы әкімдігінің 2009 жылғы «______» желтоқсандағы №_______қаулысымен бекітілген

Шарбақты ауданының экономика және бюджеттік

жоспарлау бөлімінің 2010-2014 жылдарға

арналған стратегиялық даму жоспары

1.Мазмұны мен мәні


Шарбақты ауданының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің мазмұны –аудан халқының өмір сүруінің сапа деңгейін жақсарту мақсатында экономикалық және бюджеттік жоспарлау мәселесі бойынша аудан деңгейінде мемлекеттік саясатты іске асыру.

Мәні-экономиканың өсімі сапалы, теңгерімді, ауданда бәсекелестікті арттыруғаа ықпал етуі.


2.Ағымдағы жағдайды талдау
2008 жылы ауыл шаруашылығы өнімінің өндірілген жалпы көлемі 6,0 млрд. теңгені құрайды, 2007 жылға қарағанда 6,6% артты.

2008 жылы астық астық өнімінің жалпы көлемі 24,8 мың тонна немесе 2007 жылдан 48,4% -ға, күнбағыс тұқымы-1,4 мың тонна (50,0%-ға), картоп-6,2 мың тонна (21,6%-ға) төмен.

Ауа райының күрделі жағдайына байланысты өсімдік өнімін жинауына зиянын тигізіп, толығымен 2008 жылғы ауылшаруашылық даму көрсеткіштері сақталды. Ауыл шаруашылығындағы мал шаруашылығында малдың негізгі түрлерінің жағымды өсімі байқалуда. 2008 жылдың соңына ірі қара малдың бас саны 31,8 мың (103,6%), қозы мен қой-26,0 мың (102,3%), жылқы-3,1 мың (101,7%), құс-406,3 мың (294,6%), шошқа -15,8 мың бас (2007 жылдың сәйкес кезеңіне 100,6%) құрады.

Ауылшаруашылық тауар өндірушілерімен ірі қара мал және құс еті (таза салмақта) 2007 жылға қарағанда 6129,5 тонна немесе 105,6%, сүт- 34980,7 тонна (102,3%), жұмыртқа 46185,9 мың дана немесе (4,4 есе артық) өндірілді.

Облыс деңгейінде сүт өндірісінің жалпы көлемі 10,3%, ет-8,3%, жұмыртқа -34,2%, астық-13,3%-ды құрады.

Өндіріс саласында өндіріс өсімінің көлемі бірқатар өнімдерде (жарма өндірісі, ет және көже тағамдары, нан және ұннан жасалған тағамдар) өндіру көлемдері төмендегені байқалады.

2008 жылы қолданыстағы бағалар өнеркәсіп өнімдері көлемін 603,3 млн теңгені құрады. Жеке тұлғалар көлемінің индексі -72,4% құрады.

Өңделетін өнеркәсіптің жалпы көлемі 98,7%-ды құрайды, жылу энергиясы және суды бөлу-1,3%.

Аудан шаруашылығында қаржыландыру көлемі 472,1 млн. теңгені құрады. Негізгі шаралар ауылшаруашылық өндірушілерді көктемгі егістік жұмыстарын жүргізуге ауылшаруашылық өндірушілерді несиелендіру, ауылшаруашылық өнімдерді қайта өңдеу бойынша обьектілерді дамыту, сүт, қара мал еті, жұмыртқа, ірі жем дайындау және өндіру, көктемгі егістік және астық жинау жұмыстарын өткізуге бағытталды.

Кәсіпорындарда қолданыстағы өнеркәсіптерді техникалық жарақтандыру және қайта жөндеу және жаңадан құру бойынша жұмыстар жүргізілуде.

2008 жылы қуаты тәулігіне 100 тонна ұн шығаратын «Топав» ЖШС-інде диірмені, Орловка ауылында ауысымына 25 бас соятын «Победа» ЖШС-інде цех іске қосылды. Шарбақты элеватор және «Победа» ЖШС қуаты тәулігіне 0,126 және 0,180 тонна нан шығаратын екі наубайхана, «Победа» ЖШС-інде тұшпара шығаратын цех іске қосылды. Қайта өңдеу объектілері саны екі жыл ішінде 7 бірлікке артты.

Шарбақты құс фабрикасында қайта жөндеу жұмыстары жүргізіліп, «СП ТАЕГ» ЖШС-інде жұмыртқа санының және құс санының өсуіне ықпал етті.

Инвестициялық белсенділік сақталады. Негізгі капиталға инвестициялар көлемі 1,4 млрд. теңгеге артты, былтырғы жылмен салыстырғанда 3,2 есеге артық. Сонымен қатар бюджеттік инвестициялар көлемі 3,1 есе және 1,1 млрд.теңгеге өсті. Бюджеттік инвестициялар есебінен 2 елді мекенді кенттерде жалпы жобалық қуаттылығы 54,3 км суменжабдықтау жүйесі, денешынықтыру- сауықтыру кешені аяқталды.

Шағын бизнесте шағын кәсіпкерлік субъектілерінің санының өсуі, жұмыспен қамтылғандар және өнімдерді шығару көлемі сақталады.

Инфляциялық үдерісі және бағаны қалыптастыру мәселелері жергілікті органдардың қарауында болды.

Ауданның сату қауіпсіздігін қамтамасыз етуге аса зор мән берілуде. Бүгінде аудан өзінің өндірушілері есебінен ұн, ет, жұмыртқа, сүт, картоп негізгі азық-түлікпен қамтамасыз етілді.

Тұтыну нарығында және жанар жағар май материалдары нарығында күн сайын баға мониторингі іске асырылуда.

Әлеуметтік тұрақтылық сақталуда. Тіркелген еңбек нарығында жұмыссыздар деңгейі 0,7%-ға төмендеді. Кедейшілік деңгейінен төмен тұратын азаматтар саны 379дан-522 адамға кеміді.

Аймақтың әлеуметтік-экономикалық орташа жедел жоспарында көрсетілген басымдылықтарға сәйкес мақсаттар және тапсырмаларын іске асыру мақсатында 2008 жылы 2 аудандық бағдарлама және 7 шаралар жоспары қолдануда.

Ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуы негізгі

көрсеткіштерінің серпіні

Көрсеткіштер

Өлшем бірлік

Аралық

2007 ж.

2007 жыл 2006 жылға қарағанда



2008 жыл

2007 жыл 2008 жылға қарағанда


Жалпы ауылшаруашылық өнімі

млн. теңге

5627,0

105,3


6000,3

106,6
өнеркәсіптік өнімнің таза көлемі (үй шаруашылық секторын санағанда)

%

99,9
72,4



Шағын және орта бизнес субъектілер саны

бірлік


592

116,8


621

104,9
Шағын және орташа бизнес саласында жұмыспен қамтылғандар саны

бірлік

2308


115,4

2554


110,6
Негізгі капиталға салымдар

млн. теңге

405

93,7


1411,5

324,3
Жаңа жұмыс орындары құрылды

бірлік

714


86,7

801


112,2
Еңбектің нарығында жұмыссыздар көлемі

%

4,7



-0,3

4,9


+0,2
1 жұмыскерге орташа айлық номиналдық еңбекақы

теңге


26717

128,2


28777

107,7

Аудан экономикасы 2009 жылы экономикалық дағдарыс жағдайларында өз дамуын жалғастыруда.

Экономиканың тұрақтылығына бағытталған дағдарысқа қарсы шараларды іске асыру өнеркәсіптік кәсіпорындардың төмендеу қарқынын баяулауына әсер етті. Өткен жылдың қаңтар айынан маусым айына дейін өнеркәсіптің төмендеу көлемі 4 тен 5,5%, шілде айында 2,5%, тамызда 19,0% өзгерді.

Жалпы өндірістік өнімдері көлемі қолданыстағы бағалар қаңтар –қараша айларында өткен жылмен салыстырғанда 641,6 млн.теңге немесе 104,5% құрады.

Соңғы 7 жылда ең жоғарғы нәтиже көрсеткен астық (1 га-дан 14,5 центнер), 2009 жылы астықтың жалпы жиыны 103,9 мың тонна, алдыңғы жылға қарағанда 4,2 есе артық. Өсімдік шаруашылығы өнімі жоғарылату 2,5 есеге арттыру қамтамасыз етілді.

Шарбақты құс фабрикасында құс санының өсуі және мал санының өсуі есебінен мал өнімінің көлемі 1,5%-ға өсті.

Ауылшаруашылық өнімінің жалпы көлемі өткен жылдың деңгейіне қарағанда 47,2% арттырып 8,8 млрд. теңгені құрайды.

Астық өнімінің және ауданның экономикасының жағымды өзгерістері жүк тасымалдау және қызметтерді қолдануда жағымды ықпал көрсетті. 2008 жылды биылғы жылмен салыстырғанда жүк тасымалдау 8 ай ішінде 50,8%-ға, байланыс қызметі -5,3%-ға өсті.

Тұтыну және іскер белсенділік төмендеуінен ағымдағы жылдың 9 ай ішінде 4,9%-дан-1,9%-ға дейін жеке кәсіпкерліктің баяулауына әсерін тигізді, жұмыспен қамтылғандар 10,6%-дан 2,9%-ға дейін, товарларды өндіру көлемі, жұмыс және қызмет көрсету 14,6%-дан 2,9%-ға дейін төмендеді.

Ауданда 633 жеке кәсіпкерлер субьектісі, оның ішінде 360 жеке кәсіпкерлер, 231 шаруа қожалықтары, 42 заңды тұлғалар жұмыс істейді.

2008 жылды аяқтау нәтижесінде 3 инвестициялық жобаның, ағымдағы жылдың қаңтар-қыркүйек айларында алдыңғы жылдың сәйкес кезеңінде негізгі капиталға 46,5% немесе 606,2 млн. теңгеге қысқарды

Ауданның келешекте даму басымдылықтары мыналар:

-қайта өңдеу сааларын жаңғырту және әртараптандыру;

-автомобиль жолдарын жөндеу;

-Халықтың өмір сүру сапасын жақсарту және тұрақты дамуына болып саналады.


3.Ауданның экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі қызметінің міндеттері мен мақсаты,

стратегиялық бағыттары
№ р/с

Атауы


Өлшем бірлігі

Есеп беру кезеңі

Жоспарлау кезеңі

2008 жыл


2009 жыл

2010 жыл


2011 жыл
2012 жыл
2013 жыл

2014 жыл
1

2

3

4



5

6

7



8

9

10


1

Стратегиялық бағыт 1.Аудан экономикасының бәсекелестігін жоғарылату


2

Мақсат1. Әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерін жоспарлау сапасын жоғарылату


3

Мақсатты индикаторлар:

2010-2014 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық жобалық көрсеткіштердің 4-6% шамасында ауытқуын қамтамасыз ету.

Жылына 4 ретке дейін жергілікті атқарушы органдардың қалауларымен жергілікті бюджет нақтылау санын қысқарту..


4

1 тапсырма. Ауданның бюджеттік параметрлері және әлеуметтік-экономикалық даму болжамы-экономикалық жоспарлаудың жаңа құралын енгізу


5

Ауданның әлеуметтік экономикалық даму болжамын әзірлеу. Аудан бюджетін болжамын есептеу, жергілікті бюджеттік бағдарлама әкімгерлері бойынша шығындар болжамы


Аудан әкімдігінің қаулысы
1

1

1



1

1
1


1

2

3



4

5

6



7

8

9



10
6

2 мақсат. Экономиканың бірқалыпты және сапалы өсуіне ықпал ету


7

Мақсатты индикаторлар:

2010-2014 жылдары ауылшаруашылық өнімдерінің жалпы көлемі 1,0-2,1%-ға өсуі.

өңдеу өнеркәсібі өндіру өнеркәсібіндегі үлесі-98,5%.


8

1 тапсырма. Экономиканың тұрақтандыруға бағыттандырылған шаралардыіске асыруды қамтамасыз ету.


9

2009-2010 жылдарға арналған Шарбақты ауданының экономика және қаржы жүйесін қалыптандыру бойынша шаралар Жоспарын іске асыруды үйлестіру

Аудан әкіміне ақпарат беру
1

1
10

2 тапсырма. Аудан экономикасының дамуының түсуіне қауіп-қатер немесе , ауданда экономикалық үдеріс және факторлардың өзгеруін дер уақытында айқындап көңіл бөлу
11

Ай сайын ауданның әлеуметтік-экономикалық даму мониторингі.

Аудан әкіміне,Павло

дар облысының

Эконо

мика және бюджеттік жоспар



лау басқар

масына


12

12

12



12

12

12



12
1

2

3



4

5

6



7

8

9



10

ақпарат беру, (одан әрі – ЭБЖБ)

12

Аудан экономикасын дамуының ағымдағы басымдықтарын талдау



тоқсан сайын

ЭБЖБ ақпарат беру

4

4

4



4

4

4



4
13

3 мақсат. Ауданда іскерлік белсенділікке жәрдемдесу және инвестициялық климатты жақсарту.


14

Мақсатты индикаторлар:

2010-2014 жылдары 100,1% деңгейінде негізгі капиталға инвестициялардың орташа жылдық өсу қарқыны

Шығарылатын товарларының және қызмет көрсетумен қамтылғандар саны жалпы көлемі 43-45% орта және шағын бизнес субьектілер үлесі


15

1 тапсырма. бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру


16

Ауданның әлеуметтік –экономикалық даму басымдылықтарына жауап беретін бюджеттік инвестициялық жобаларын іске асыруды қаржыландыруды қамтамасыз ету

Аудан әкімдігінің қаулысы

1

1



1

1

1



1

1
17

Жергілікті инвестициялық бюджеттік жобаларды іске асыру мониторингі

ЭБЖБ ақпарат беру

2

2

2



2

2

2



2
18

4 мақсат. Ауданның тұрақты дамуы шарттарын қамтамасыз ету.


19

Мақсатты индикаторлар:

Кепілдендірілген мемлекеттік қызмет көрсетуді бекітілген және оларға жүктелген мемлекеттік функцияларды орындауда

жергілікті атқарушы органдардың қызметін қаржылай қамтамасыз ету

-2010-2014 жылдары жыл сайын 10,5%-дейін халықтың жан басына шаққандағы орташа кірісін өсуін қамтамасыз ету;

-2010-2014 жылдары жыл сайын 10%-дейін номиналды еңбекақының өсуін қамтамасыз ету;

-2010-2014 жылдары жыл сайын 0,1%-ға жұмыссыздықтың жалпы деңгейін төмендету.

- 2010 жылы-610, 2011жылы -600, 2012 жылы -570, 2013 жылы-565, 2014 жылы -550 жұмыс орындарын құру.


20

1 тапсырма. Ауданның ауыл аймақтарын дамыту


21

Ауданның елді мекенді кенттерінің әлеуметтік –экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері мониторингі

ЭБЖБ есеп беру

1

1



1
22

Ауданның елді мекенді кенттерінің сыйымдылығының анализі

ЭБЖБ есеп беру

1

1



1
23

2 мақсат: Елді мекенді кенттерде әлеуметтік сала қызметкерлерін әлеуметтік қолдау.


24

Әлеуметтік саладағы мамандарды ынталандыру: елді мекенді кенттерге тұрғылықты тұру үшін және жұмыс істеуге денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет және спорт мамандарына көтерме төлемақы түрінде

адам
34

25

2. Стратегиялық бағыттама. Мемлекеттік жоспарлаудың жаңа жүйесін енгізу


26

1 мақсат. Нәтижеге қарап мемлекеттік жоспарлаудың жаңа жүйесін енгізу


27

Мақсатты индикаторлар:

2010 жылдары жергілікті деңгейде мемлекеттік жоспарлау жүйесін 100%-ға енгізу.

2010 жылы мемлекеттік жоспарлаудың жаңа Жүйесіне сәйкес бағдарламалық құжаттарды-100% қолданысқа келтіру.

1

2

3



4

5

6



7

8

9



10
28

1 тапсырма. Нәтижесіне қарап, үш жылдық бюджеттік жоспарлаудың жаңа жүйесін енгізу


29

Аудандық бюджет жобасын үш жылдық кезеңге әзірлеу

Аудан мәсли

хаты шешімі

нің жобасы
1

1

1



1

1

1


30

2 тапсырма. Нәтижесіне қарап, мемлекеттік жоспарлаудың жаңа жүйесін енгізу жұмыстарын методологиялық іске асыру


31

Мемлекеттік мекемелермен семинарлар және тренингтер ұйымдастыру

Аудан әкіміне ақпарат беру

1

1



1

Мемлекеттік стратегиялық мақсаттарына экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің

мақсаттары және стратегиялық бағыттарына сәйкестігі

р/с


Бөлімнің мақсаттары және стратегиялық бағыттары

Бөлімнің іске асыруға бағытталған мемлекеттің стратегиялық мақсаттары

Стратегиялық құжаттың, нормативтік құқықтық актінің атауы
1

2

3



4

1. Стратегиялық бағыт. Аудан экономикасының бәсекелестігін жоғарылату


1

1 мақсат. Әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің болжам сапасын көтеру

«Білім негізінде экономика бәсекелестігін дамыту. Біз 2012 жылы ІЖӨ-нің көлемі 1,5 есе артуын, жанға шаққандағы көрсеткіш-13 мың АҚШ долларына дейін жеткізу...»

2007 жылғы 4 шілдедегі «Нұр Отан» Халықтық-демократиялық партиясының кезектен тыс XI сессиясының сайлау алды платформасы


Қазақстан Республикасының бюджеттік кодексі. 61 бап. Әлеуметтік- экономикалық дамуы және бюджеттік параметрлер болжамы

2

2 мақсат. Аудан экономикасының сапалы және тұрақты өсуіне ықпал ету.



«Екінші- экономиканың негізгі секторларының инфрақұрылымның қамтамасыз етуінің алдында болу»

«Біздің болашағымыз- экономиканың одан әрі жаңаруы және инфрақұрылымның базалық дамуына байланысты»

2008 жылғы 6 ақпандағы мемлекеттік басшысының «Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру-мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» Қазақстан халқына Жолдауы.

2009 жылғы 6 наурыздағы мемлекеттік басшысының «Дағдарыс арқылы даму мен жаңару» Қазақстан халқына Жолдауы.


1

2

3



4
3

3 мақсат. Ауданда іскерлік белсенділіктің ықпал ету және инвестициялық климаттың жақсаруы

«Біз қолданыстағы келешектік инвестициялық жобаны іске асыру және қаржыландыруды жалғастырамыз»

2009 жылғы 6 наурыздағы мемлекеттік басшысының «Дағдарыс арқылы даму мен жаңару» Қазақстан халқына Жолдауы


4

4 мақсат. Ауданның тұрақты даму шарттарымен қамтамасыз ету.

«Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына, аудандық маслихаттарға қаражат бөлінуі қажет.Жұмыспен қамту және жергілікті мәселелерді шешуге, осы қаржыны қайда бағыттауды өздері шешсін»

2009 жылғы 6 наурыздағы мемлекеттік басшысының «Дағдарыс арқылы даму мен жаңару» Қазақстан халқына Жолдауы


2 стратегиялық бағыт. Жаңа бюджеттік жоспарлау жүйесін енгізу


5

1 мақсат. Нәтижесіне қарап, мемлекеттік жоспалаудың жаңа жүйесін енгізу

«Бесінші. Алдыңғы жылдан бастап, алғаш рет біздің елімізде мемлекеттік жоспарлаудың жаңа жүйенің қоры 3 жылдық бюджет болады. Ағымдағы жылы Үкіметке Бюджет кодексін жаңадан әзірлеу қажет.

{h{hUB


{h{UB/

~kXkEрE5E5

{¶f{fPfPfPfP>¶f{#

zЬіiVCVCV

xeSxe>)>

|iW|iDi.|i

}dO:}(

}m}WE/E


xeRe

Сонымен қатар мемлекеттік активтерді басқару және бюджет қаржысын қолдану тиімділігін жоғарылату, жоспарлаудың жаңа жүйесін жаңарту және жетілдіру бойынша жұмысты жылдамдату қажет.»

2008 жылғы 6 ақпандағы мемлекеттік басшысының «Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру-мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» Қазақстан халқына Жолдауы.

Қазақстан Республикасының Бюджеттік кодексі. 3. Әзірлеу, қарастыру, бюджетті бекіту. 11 тарау. Бюджетті жоспарлау негіздері.

Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 18 маусымдағы «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесі туралы» №827 Жарлығы
4. Қауіптің пайда болужәне функционалдық мүмкіндіктері

2010-2012 жылдарға арналған стратегиялық даму жоспарын іске асыру үшін ауданның экономика және бюджетті жоспарлау бөлімімен келесі шаралар іске асырылды:

1.Жауапкершілік және өкілеттік функцияларына сәйкес, ұйымдастырушы құрылыммен бөлім ішінде инфрақұрылым және жұмыс процестерін сәйкестендіру.

Қызметтік және орындаушы тәртіпті қоса;

Бөлімнің қажеттігіне сәйкес талдау негізінде, ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету, операциялық процестер, байланыс жүйесі, материалды- техникалық жабдықтау жүйесін жетілдіру есебінен техникалық қызмет көрсету және қамтамасыз ету.

2. Адам ресурстарымен басқару мемлекеттік қызметкерлер этикасын қатаң сақтауды талап ету, мәдениет деңгейін жоғарылату және еңбек шарттарын жақсарту өз-өзін оқыту және кадрларды қайта дайындау жолымен бөлім қызметкерлерінің кәсіптік деңгейін үнемі жоғарылатунегізінде жүзеге асырылады.

Қызметкерлердің кәсіпкерлік деңгейін жоғарылату. Осы уақытта қосымша кәсіптік білім берудің негізгі формалары Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 11 қазандағы «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметкерлерінің біліктілігін жоғарылату және қайта дайындау Ережелерін бекіту туралы» №1457 Жарлығына сәйкес жүзеге асырылады.

Осы Жарлықты жүзеге асыру мақсатында бөлім қызметкерлері өздерінің кәсіптік деңгейлерін жоғарылату бір реттен кем емес үш жылда бір –«Мемлекеттік қызметкерлердің біліктіліктерін жоғарылату және қайта дайындау аймақтық орталығы» ҚМК –да өтеді.

2008-2009 жылдары біліктілік жоғарылату және қайта дайындау Аймақтық орталығында бөлімнің 7 маманы оқытылды.

«Мемлекеттік қызметкерлерді компьютерлік сауаттылыққа оқыту» бағдарламасын іске асыру шегінде бөлімнің барлық маманы (7 адам) оқыды.

2008 жылы «Павлодар Ана тілі» орталығында мемлекеттік тілді оқыту» бойынша 2 адам мемлекеттік тілде дәріс алды.

Евразиялық инновациялық университетінде 1 маман сырттай оқиды.

2009 жылы 1 маманды біліктілікті жоғарылату курсына жіберу жоспарланды.

2010 жылы қайта дайындау және біліктілікті жоғарылату курсына бөлімнің 2 маманын, 2011жылы-2, 2012 жылы-3 маманын жіберу жоспарлануда.

Басқа мемлекеттік мекемелермен және ұйымдармен өзара әрекеті. Бөлімнің таңдаған стратегиялық бағыттарының мақсатына қол жеткізу басқа жақтармен тиімді байланысуы дәрежесіне байланысты.

р/с


Стратегиялық бағыт

Салааралық түзетулер қажет ететін шаралар


1

2

3


1

Аудан экономикасының бәсекелестігін жоғарылату

Инвестициялық жобаның іске асыру мониторингінде, салалық бөлімдер-ауданның әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерін болжауында қатысу.

Ауылшаруашылық бөлімі және кредиттік серіктестік-ауылшаруашылықты дамуға және ауылшаруашылық өнісді қайта өңдеу үшін кредиттер беру


2

Жаңа бюджеттік жоспарлаудың жүйесін енгізу

Салалық бөлімдер-нәтижесіне қарап, бюджетті игеру бойынша шараларды тиімді орындау

Мүмкін қатерлер. Бөлім өзінің қызмет ету барысында бірқатар қауіп-қатермен кездесуі мүмкін. Қауіп-қатердің түрі және көзіне байланысты олардың алдын алу үшін бөліммен арнаулы стандартық шаралар қолданылады. Қауіп-қатердің негізгі тізімі төменде көрсетілген.


№ р/с

Қатер атауы

Шараларды қолданбаған уақытта қатердің салдары

Механизм және басқарма салдары


1

2
3
4


1.
Дағдарыс кезеңінде

аудан

экономикасының



өсуінің бәсеңдеуі

Ауылшаруашылық және өнеркәсіп өнімі өндірісі өсу қарқынының төмендеуі. Аудан бюджетіне түсімдердің кемуі

Аудандық бюджеттің белсенділігі
2

Жергілікті атқарушы

органдармен сәйкес

ауданның

стратегиялық

құжаттарын

(бағдарламалық)

сапасын нашар

орындау

Салалық және аймақтық даму параметріне жетіспеу

Жергілікті атқарушы органдардың стратегиялық (бағдарлама) құжаттарды іске асыруда басшылардың жауапкершілігін жоғарылату және дер кезінде шаралар қолдану.

3

Жоспарлаудың жаңа



жүйесіне жергілікті

атқарушы органдардың дайын болмаушылығы


Жергілікті орган деңгейінде мемлекеттік басқару жүйесін жаңарту бойынша шараларды енгізуден нашар нәтижелерді алу

Жергілікті деңгейде нәтижесіне қарап жоспарлаудың ауқымды жүйесін құру. Тренингтер өткізулер


Нормативтік құқықтық актілер


Стратегиялық жоспар әзірленген негізінде әзірленген бағдарламалық және басқа да нормативті құқықтық құжаттар тізімі.

1. Президенттің Қазақстан халқына 2008 жылғы 6 ақпандағы «Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру-мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» Жолдауы.

2. Мемлекет басшысының Қазақстан халқына 2009 жылғы 6 наурыздағы «Дағдарыстан даму және жаңаруға дейін» Жолдауы.

3. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 26 ақпандағы «Нәтижесіне қарап мемлекеттік жоспарлаудың жүйесін енгізу Концепциясы туралы» №1297 Заңы.

4. Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 4 желтоқсандағы, Қазақстан Республикасының 2010 жылға дейін стратегиялық даму жоспары туралы №735 Жарлығымен бекітілген.

5. Қазақстан республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV Бюджет кодексі.

6. 2008 жылғы 8 сәуірдегі Қазақстан Үкіметінің отырысында мақұлданған №13 Қазақстан Республикасының фискалдық саясаттың негізгі параметрлері және макроэкономикалық жобасы.

7. 2008 жылғы 25 наурыздағы Қазақстан Үкіметінің отырысында мақұлданған №111 Қазақстан Республикасының мемлекеттік мекемелерінің стратегиялық жоспарларын дайындау бойынша методикалық кепілдемесі.

8. Шарбақты аудан әкімдігінің 2009 жылғы 28 қазандағы «Шарбақты ауданының 2010-2014 жылдарға арналаған әлеуметтік-экономикалық даму болжамы туралы» №228/8 қаулысына өзгерістер енгізу туралы.

БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАР

01.5.453.001.000

«Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (областық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

1

Бюджеттік бағдарлама әкімгері


Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
2

Бюджеттік бағдарлама (кіші бағдарлама)

Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту және ауданды (областық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер
3

Мазмұны


Оның функцияларына жүктелген міндеттерді сапалы орындау үшін, ауданның экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету
4

1 Стратегиялық бағыт

Аудан экономикасының бәсекелестігін жоғарылату
5

1 мақсат


Әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерін жоспарлау сапасын жоғарылату
6

1 міндет


Ауданның бюджеттік параметрлерін және әлеуметтік-экономикалық даму жобасын-экономикалық жоспарлаудың жаңа құралын енгізу
7

2 мақсат


Экономиканың бірқалыпты және сапалы өсуіне ықпал ету
8

1 мақсат


Экономиканың тұрақтануына бағытталған шараларды іске асыруды қамтамасыз ету.
9

2 міндет


Аудан экономикасына түскен қауіп-қатерлердің, ауданның экономикалық факторлардың және экономикалық процестердің өзгеруіне дер кезінде айқындау және көңіл аудару.
10

3 мақсат


Ауданда іскерлік белсенділікке жәрдемдесу және инвестициялық климатты жақсарту
11

1 міндет


Инвестициялық бюджеттікжобаны іске асыру
12

4 мақсат


Ауданның тұрақты дамуына талаптармен қамтамасыз ету
13

1 тапсырма

Ауданның ауыл аймағын дамыту
14

2 тапсырма

Елді мекенді кенттерде әлеуметтік сала қызметкерлерін әлеуметтік қолдау
15

2 стратегиялық бағыт

Мемлекеттік жоспарлаудың жаңа жүйесін енгізу
16

1 мақсат


Нәтижесіне қарап мемлекеттік жоспарлаудың жаңа жүйесін енгізу
17

1 тапсырма

Нәтижесіне қарап, үш жылдық бюджеттік жоспарлалудың жаңа жүйесін енгізу
18

2 тапсырма

Нәтижесіне қарап, мемлекеттік жоспарлаудың жаңа жүйесін енгізу жұмыстарын методологиялық іске асыру
Көрсеткіштер
19

Көрсеткіштер

Көрсеткіш атауы

Өл

шем бір



лік

Есеп беру кезеңі

Жоспарлық кезең

2008


(есеп беру)

2009


(жоспар)
2010 жыл

2011 жыл
2012

жыл

20

Көрсеткіштер саны



Нормативтік құжаттарды дайындау

бірлік


25

22

22



22

22
21

Көрсеткіштер сапасы

Мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін жоғарылату

бірлік

5

1



1

2

3


22

Тиімділік көрсеткіштері

Қарастырырған шаралар жоспарында бөлімге жүктелген функциялар мен тапсырмаларды толық көлемде орындау

%

100



100

100


100

100
23

Нәтиже көрсеткіштері

Бір қызметкерге шығын

мың теңге

978


1055

1237


1455

1585


24

Бағдарламаны іске асыруға арналған

шығындар

Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің қызметін қамтамасыз ету

мың теңге

6843


7383

8662


10184

11097

10.1.453.099.000 бюджеттік бағдарлама

«099 Республикалық бюджеттен мақсатты трансферттері есебінен елді мекенді кенттердегі әлеуметтік саладағы мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын жүзеге асыру»


1

Бюджеттік бағдарлама әкімгері

Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі
2
Бюджеттік бағдарлама (кіші

бағдарлама)

Республикалық бюджеттен мақсатты трансферттері есебінен елді мекенді кенттердегі әлеуметтік саладағы мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын жүзеге асыру
3

Мазмұны


Елді мекенді кенттерге жұмыс істеу және тұрғылықты тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет және спорт мамандарын көтерме жәрдемақы төлеу түрінде ынталандыру
4

Стратегиялық бағыт

Аудан экономикасының бәсекелестік қабілеттілігін жоғарылату
5

Мақсат


Ауданның тұрақты дамуына арналған шарттарды қамтамасыз ету
6

Міндет


Елді мекенді кенттердегіәлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдау

Көрсеткіштер


7

Көрсеткіштер

Көрсеткіш атауы

Өл

шем бір



лік

Есеп беру кезеңі

Жоспарлық кезеңі
2008

(есеп беру)

2009

(жоспар)


2010 жыл

2011 жыл
2012

жыл

8
Көрсеткіштер



саны

Әлеуметтік саладағы мамандар кадрларын бекіту

адам

0

34



0

0

0


9

Көрсеткіштер

сапасы

Елді мекенді кенттерде денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет және спорт қызметінің сапасын жақсарту


10
Тиімділік

көрсеткіштері

Ауыл адамдарына әлеуметтік қызмет көрсету, білім беру және мәдениет деңгейін жоғарылату, денсаулықты нығайтуда мультипликативтік әсерін қамтамасыз ету
11
Нәтиже көрсеткіштері

Елді мекенді кенттерге жұмыс істеуге келген әлеуметтік сала мамандар кадрларын нығайту


12

Бағдарламаны

іске асыруға

арналған

шығындар

Х

мың теңге



0

3030


0

0

0



Бюджеттік шығыстар жиыны

мың теңге


№ р/с

Көрсеткіштер саны

Есеп беру кезеңі

Жоспарлық кезеңі


2008

(есеп беру)

2009

(жоспар)


2010 жыл

2011 жыл
2012 жыл

1.

Қолданыстағы бағдарламалар



6843

10413


8662

10183


10097

оның ішінде:

ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

6843


10413

8662


10183

10097


бюджеттік даму бағдарламалары

0

0



0

0

0


2.

Бағдарламалар, әзірлеуге ұсынылды

0

0

0



0

0

оның ішінде:


Ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

0

0

0



0

0
3.

барлық шығындар

6843


10413

8662


10183

10097


оның ішінде:

ағымдағы бюджеттік бағдарламалар

6843

10413


8662

10183


10097

бюджеттік даму бағдарламалары

0

0

0



0

0

Стратегиялық бағыттар, мақсат, тапсырма және



бюджеттік бағдарламар бойынша шығындарды бөлу
№ р/с

Көрсеткіштер саны

Есеп беру кезеңі

Жоспарлық кезеңі


2008

(есеп беру)

2009

(жоспар)


2010 жыл

2011 жыл
2012 жыл

1

2

3



4

5

6



7
1.

1.Стратегиялық бағыт

Аудан экономикасының бәсекелестігін жоғалыту

2.

1.мақсат. Әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштердің жобалау сапасын жоғарылату.



3.

1 тапсырма. әлеуметтік экономикалық даму жобасын және ауданның бюджеттік парамтрлерін-экономикалық жоспарлаудың жаңа құралын енгізу

4.

2 мақсат. Аудан экономикасының бірқалыпты және сапалы жоғарлауына жәрдемдесу


5.

1 тапсырма. Экономиканың бірқалыпты дамуына



бағытталған шараларды іске асыруды қамтамасыз ету

6.

Аудан экономикасына дамуын түсетін мүмкін қатерлер немесе мүмкіндіктер, ауданда экономикалық процестердің және факторлардың өзгеруін айқындап дер кезінде көңіл бөлу



7.

3 мақсат Ауданда іскерлік белсенділікке және инвестициялық климаттың жақсаруына көмектесу

8.

1 тапсырма Бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру



9.

4 мақсат Ауданның тұрақты дамуы жағдайларына қамтамасыз ету

10.

1 тапсырма. Ауданның ауыл аймақтарын дамыту



11.

2 тапсырма. Елді мекенді кенттердің әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік шараларын іске асыру

12.

2 стратегиялық бағыт. Бюджеттік жоспарлаудың жаңа жүйесін енгізу



13.

1 мақсат. Нәтижесіне қарап, бюджеттік жоспарлаудың жаңа жүйесін енгізу

14.

1 тапсырма. Нәтижесіне қарап, үш жылдық бюджеттік жоспарлауды енгізу



15.

2 тапсырма Нәтижесіне қарап, бюджеттік жоспарлаудың жаңа жүйесін енгізубойынша методологиялық жүзеге асыру

16.

«Аудандық бюджетті орындау және коммуналдық меншікті (областық манызы бар қала) саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы



17.

1. стратегиялық бағыт. Аудан экономикасында бәсекелестікті жоғарылату.

18.

1 мақсат. Ауданның тұрақты даму жағдайларын қамтамасыз ету



19.

1 тапсырма. Елді мекенді кенттерде әлеуметтік салаадағы мамандарды әлеуметтік қолдау

20.

«Республикалық бюджеттен мақсатты трансферттері есебінен елді мекенді кенттердегі әлеуметтік саладағы мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын жүзеге асыру» бюджеттік бағдарламасы



21.

4 тапсырма. Елді мекенді кенттерде әлеуметтік сала ұйымдарын кадрлармен қамтамасыз ету

22.

Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебiнен ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру


PAGE


PAGE

PAGE


PAGE

{нhUB/UBU

{h{UB/

{Ћ{ЋЎhUB/B$



~k~XE2

{Ћ{fQfQf{<

~kX~Xk~k

ubOb


skgkgkgkg]W]WS

"Е'µ,й1E74<

$L)p2Ё9

Обычный


Основной шрифт абзаца

сновнойРHрифтР0бзацаЀ

Обычная таблица

бычнаяРBаблицаЀ

Нет списка

етРAпискаЀ

!еткаРBаблицыЀ7:嘏

Верхний колонтитул

ерхнийР:олонтитулЀ

Номер страницы

омерРAтраницыЀ

Основной текст

сновнойРBекстЀ

# Знак Знак Знак Знак Знак Знак Знак

Обычный (веб), Знак4,Знак4 Знак Знак,Знак4 Знак,Знак4,Обычный (Web)1,Обычный (веб) Знак1,Обычный (веб) Знак Знак1, Знак Знак1 Знак,Обычный (веб) Знак Знак Знак, Знак Знак1 Знак Знак,Обычный (веб) Знак Знак Знак Знак, Знак Знак Знак Знак Зн,Знак Знак1 Знак

Обычный (веб) Знак1 Знак,Обычный (веб) Знак Знак1 Знак, Знак Знак1 Знак Знак1,Обычный (веб) Знак Знак Знак Знак1, Знак Знак Знак Знак Знак, Знак Знак1 Знак Знак Знак,Обычный (веб) Знак Знак Знак Знак Знак, Знак Знак Знак Знак Знак Знак Знак Знак

Нижний колонтитул

ижнийР:олонтитулЀ

*Ђurn:schemas-microsoft-com:office:smarttags

metricconverter

54,3 :мЉ聐牯

ProductID

Unknownÿ

Times New Roman

Times New Roman

Symbol


Symbol

KZ Times New Roman

KZ Times New Roman

Arial CYR

Arial CYR

Asylbek MerekeU3+Tms

Asylbek MerekeU3+Tms

SimSun


SimSun

Arial Unicode MS

Arial Unicode MS

Dinara


Dinara

Normal


Dinara

Microsoft Office Word

Root Entry

1Table


1Table

WordDocument

WordDocument

SummaryInformation

SummaryInformation

DocumentSummaryInformation

DocumentSummaryInformation

CompObj


CompObj

Microsoft Office Word



MSWordDoc

Word.Document.8

Шарбақты ауданының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің 2010-2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспары туралы

Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95 –iv бюджет Кодексінің 62 бабы және Қазақстан Республикасы Президентінің 2009 жылғы 18 маусымдағы «Қазақстан Республикасындағы мемлеке

282.39kb.

11 10 2014
1 стр.


Шарбақты аудан әкімдігінің 2009 жылғы желтоқсандағы

Шарбақты ауданы жер қатынастары бөлімінің 2010 -2014 жылдарға арналған стратегиялық жоспары

389.34kb.

16 12 2014
3 стр.


«Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданының экономика және бюджетті жоспарлау бөлімі» мемелекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Мазмұны

Сәйкес келетін сала орта қызметінің даму беталасы және ағымдағы жағдайдың талдауы

761.51kb.

08 10 2014
3 стр.


Шарбақты ауданы әкімдігінің

«Шарбақты ауданының Хмельницкий ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің 2010-2014 жылдарға арналған

371.25kb.

15 12 2014
1 стр.


«Сандықтау ауданының экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары Мазмұны

«Сандықтау ауданының экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары

1461.91kb.

12 10 2014
8 стр.


Қалалық білім бөлімінің 2010-2014 жылдарға арналған Стратегиялық жоспары Атырау қаласы Мазмұны

Пайымы –жоғары кәсіби педагогикалық қызметкерлермен тәрбиеленетін, оқытылатын, дайындалатын білімді жастар

808.18kb.

24 09 2014
5 стр.


Шығыс Қазақстан облысы Катонқарағай ауданы құрылыс бөлімінің 2010 – 2014 жылдарға арналған Стратегиялық жоспары

Мақсаты: Мәдениеттік әлеуметтік нысындар, тұрғын үй құрлысы және қайта жаңғыртып салу арқылы Катонқарағай аудан халқының өмір сүру ортасын қалыптастыру

269.88kb.

11 10 2014
1 стр.


Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің

Негізге алынып стратегиялық даму жоспары әзірленген бағдарламалық және өзге де нормативтік құқықтық құжаттардың тізбесі

306.04kb.

15 10 2014
1 стр.